图片区小说区另类春色 偷自拍亚洲综合在线 天天免费线观看美女

    <progress id="my8a7"></progress><li id="my8a7"></li>
  1. <progress id="my8a7"></progress>
    <thead id="my8a7"><dd id="my8a7"></dd></thead>

    北海市城市管理局2019年部門預算公開

    發布時間:2019-02-18 15:43   文章來源:北海市市政管理局   [字體大小:  ]   打印文章

      

     

    第一部分:北海市城市管理局概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分:北海市城市管理局2019年部門預算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、項目支出績效目標表

    十、部門整體支出績效目標表

    第三部分:北海市城市管理局2019年部門預算情況說明

    第四部分:名詞解釋

     

     

    第一部分:北海市城市管理局概況

    一、主要職能

       (一)貫徹執行國家、自治區、市有關城市管理的方針、政策和法律法規,擬定城市管理方面的規范性文件和政策,經批準后組織監督實施。
      (二)負責編制城市管理發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃,經批準后組織監督實施。
      (三)負責牽頭協調全市城市管理方面的工作。
      (四)承擔城市市容管理職責,負責城市市容市貌管理的組織協調和監督檢查。
       (五)承擔竣工驗收移交后的城市道路、橋梁及其附屬設施(不含供水)的管理、維護、改造和路政管理職責。
      (六)承擔城市燃氣、城市道路照明、城市排水設施等相關公用事業(不含供水、城市客運管理)的監督管理和相關設施竣工驗收移交后的管理、維護、改造職責。
      (七)承擔城市環境衛生管理和相關設施竣工驗收移交后的管理、維護、改造職責。
      (八)承擔竣工驗收移交后的城市園林綠化的綜合管理職責。指導監管城市建成區的公共綠地、風景林地、防護綠地、行道樹及主干道綠化帶的管護工作;負責市區古樹名木的保護管理工作;會同有關部門管理城市雕塑。
      (九)承擔城市戶外廣告(包括移動廣告)、夜景燈光和標志標示監督管理職責。
      (十)承擔竣工驗收移交后的城市廣場的管理職責。
      (十一)承擔城市管理綜合行政執法和執法監督、指導職責及相關行政處罰、行政強制職責。負責指導、協調、監督、考評市轄區城市管理綜合行政執法機構的行政執法。
      (十二)負責數字化城市管理工作。
      (十三)承擔城市管理經費、城市維護經費及其他專項經費的計劃和使用管理的職責。負責城市管理有關行政性收費的征收管理工作。
      (十四)負責城市綜合考評工作。
      (十五)負責擬定有關專業技術標準、技術規范,編制相關城市基礎設施維護定額,核定維護設施量。
      (十六)承擔城市市容管理方面的行政許可和非行政許可審批職責。負責臨時占用街道兩側和公共場所、因教學科研特殊需要飼養家禽家畜、會同有關部門對設置城市停車場和洗車場等的審批。
      (十七)承擔相關市政管理方面的行政許可和非行政許可審批職責。負責占用或者挖掘城市道路、依附城市道路和橋梁設置管(桿)線、按規定須經批準使用城市道路和橋梁設施、相關特許經營事項等的審批。 
       (十八)承擔相關公用事業管理方面的行政許可和非行政許可審批職責。負責城市道路照明、景觀燈光及燃氣設施使用管理、從事城市燃氣和燃氣器具經營及其他相關特許經營事項等的審批。
      (十九)承擔城市環境衛生管理方面的行政許可和非行政許可審批職責。負責拆除(遷)和處置公共環境衛生設施、設置渣土棄置場地、處置城市建筑垃圾、從事城市生活垃圾經營性服務等的審批。 
       (二十)承擔城市綠化管理方面的行政許可和非行政許可審批職責。負責城市園林植物移、修、砍伐及征(占)綠地、改變綠化規劃和綠地性質等的審批。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、北海市城市管理局機構設置情況

    北海市城市管理局內設黨政辦公室、人事科、規劃技術科、市容環境管理科、市政公用事業管理科、綠化管理科、戶外廣告管理、政策法規科等機構。

    管理的下屬獨立核算單位18個:市城市管理綜合行政執法局、市排水設施管理處、市市政管理處、市燃氣管理處、市城市照明管理處、市環境衛生管理處、市園林管理局、市北部灣廣場管理站、市長青公園管理處、市東區公園管理處、市海濱公園管理處、市中山公園管理處、市城市綠化管理站、市植物園、市花卉研究所、市排水養護所、北海市垃圾處理廠、北海紅坎污水處理有限責任公司。

    第二部分:北海市城市管理局2019年部門預算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、項目支出績效目標表

    十、部門整體支出績效目標表

    注:上述報表詳見附件1.北海市城市管理部門2019年部門預算(公開表)

    第三部分:北海市城市管理局2019年部門預算情況說明

    一、收支預算情況說明

    (一)收入總計360,991,490元(2018年收入總計201,170,752元,比2018年增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是北海市污水治理工程PPP項目、 北海市數字化城市管理系統、照明合同能源管理節能改造服務采購(節能效益分享費用)、紅坎污水處理有限責任公司泵站費用等項目收入增加。

    1.一般公共預算撥款收入321,731,490元,為市本級財政當年撥付的資金。

    2.政府性基金預算39,260,000元,為其他政府性基金收入。

    3.國有資本經營預算撥款0元。

    4.上年結轉0元。

       (二)支出總計360,991,490元(上年支出總計201,170,752元,同比增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是北海市污水治理工程PPP項目、 北海市數字化城市管理系統、照明合同能源管理節能改造服務采購(節能效益分享費用)、紅坎污水處理有限責任公司泵站費用等項目支出增加。

    1.衛生健康支出1,384,564元;

    2.節能環保支出812,000元;

    3.城鄉社區支出356,071,389元;

    3.住房保障支出2,723,537元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

    二、收入預算情況說明

    收入總計360,991,490元(2018年收入總計201,170,752元,同比增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是項目收入增加。

    1.一般公共預算撥款收入321,731,490元,為市本級財政當年撥付的資金。

    2.政府性基金預算39,260,000元,為其他政府性基金收入。

    3.國有資本經營預算撥款0元。

    4.上年結轉0元。

    三、支出預算情況說明

        支出總計360,991,490元(上年支出總計201,170,752元,同比增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是項目支出增加。

    1.衛生健康支出1,384,564元;

    2.節能環保支出812,000元;

    3.城鄉社區支出356,071,389元;

    3.住房保障支出2,723,537元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

    四、財政撥款收支預算情況說明

    (一)收入總計360,991,490元(上年收入總計201,170,752元,同比增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是北海市污水治理工程PPP項目、 北海市數字化城市管理系統、照明合同能源管理節能改造服務采購(節能效益分享費用)、紅坎污水處理有限責任公司泵站費用等項目收入增加。

    1.一般公共預算撥款收入321,731,490元,為市本級財政當年撥付的資金。

    2.政府性基金預算39,260,000元,為其他政府性基金收入。

    3.國有資本經營預算撥款0元

    4.上年結轉0元。

       (二)支出總計360,991,490元(上年支出總計201,170,752元,同比增加159,820,738元,同比增加79.45%),增加的主要原因是北海市污水治理工程PPP項目、 北海市數字化城市管理系統、照明合同能源管理節能改造服務采購(節能效益分享費用)、紅坎污水處理有限責任公司泵站費用等項目支出增加。

    1.衛生健康支出1,384,564元;

    2.節能環保支出812,000元;

    3.城鄉社區支出356,071,389元;

    3.住房保障支出2,723,537元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

    五、一般公共預算支出情況說明

    北海市城市管理局2019年度一般公共預算支出321,731,490元,其中:基本支出47,480,866元,項目支出274,250,624元。其中:

    1.事業單位醫療1,384,564元。

    2.水體812,000元。

    3.行政運行2,992,785元。

    4.一般行政管理事務36,533,643元。

    5.城管執法6,779,539元。

    6.其他城鄉社區管理事務支出128,477,236元。

    7.其他城鄉社區公共設施支出26,954,103元。

    8.城鄉社區環境衛生111,758,478元。

    9.其他城鄉社區支出3,315,605元。

    10.住房公積金2,723,537元。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出47,480,866元,其中:人員經費41,774,628元;公用經費5,706,238元。

    1.基本工資13,267,872元

    2.津貼補貼9,952,174元

    3. 獎金277,972元

    4.伙食補助費1,716,000元

    5.機關事業單位基本養老保險繳費5,809,106元

    6.職工基本醫療保險繳費2,033,187元

    7.其他社會保障繳費315,252元

    8.住房公積金3,835,464元

    9.其他工資福利支出3,955,320元

    10.辦公費550,070元

    11.水費28,748元

    12.電費179,792元

    13.郵電費396,280元

    14.物業管理費512,000元

    15.差旅費460,200元

    16.維修(護)費200,200元

    17.會議費128,020元

    18.培訓費133,280元

    19.公務接待63,200元

    20.工會經費537,677元

    21.福利費471,351元

    22.公務用車運行維護費359,000元

    23.其他交通費用882,000元

    24.其他商品和服務支出804,420元

    25.對個人和家庭的補助612,280元

    26.退休費345,640元

    27.撫恤金18,000元

    28.生活補助8,640元

    29.其他對個人和家庭的補助240,000元

    七、一般公共預算“三公”經費情況說明

    2019年度城市管理局一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算863,500元,其中:因公出國(境)費支出預算0元;公務用車購置及運行費支出預算369,000元;公務接待費支出預算83,200元; 2019年“三公”經費支出預算與上年1,108,400元,同比減少244,900元,同比減少22.09%,增減變動具體原因分項說明如下:

    (一)因公出國(境)費預算0元。比2018年預算50000元,同比減少50000元,減少100%,2019年沒有安排出國預算。

    (二)公務用車購置及運行費預算369,000元。其中:

    1、公務用車購置預算0元。

    2、公務用車運行預算369,000元。比2018年預算605,000元減少236,000元,減少39.01%,主要減少公務用車運行經費。

    (三)公務接待費預算83,200元。比2018年預算71,100元增加12,100元,增加17.02% 主要用于公務接待開支預算增加。

    (四)會議費148,020元,比2018年188,160元,減少40,140元,同比減少21.33%。主要原因是減少會議開支。

    (五)培訓費263,280元,比2018年244,140元,增加19,140元,同比增加7.84%。主要原因是增加培訓內容。

    八、政府性基金預算情況說明

    北海市城市管理局2019年度政府性基金支出39,260,000元,其中:基本支出0元,項目支出39,260,000元。比2018年38,100,000元,增加1,160,000,同比增加3.04%。

    1. 其他城市基礎設施配套費安排的支出26,100,000元。

    2. 城市環境衛生800,000元。

    3. 污水處理設施建設和運營12,360,000元。

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費預算安排情況

    2019年北海市城市管理局本級及下屬單位共有1個行政機關和2個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算1,938,898元,較2018年預算1,828,514元,增加110,384元,增加6.03%,主要原因是人員增加增加機關運行經費。

    (二)政府采購預算安排情況

    2019年城市管理局政府采購預算總額42,290,040元,其中:政府采購貨物支出14,586,040元、政府采購工程預算13,071,000元、政府采購服務預算14,633,000元。

    (三)國有資產占用情況

    截至2017年12月31日,北海市城市管理局共有車輛164輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車162輛、一般執法執勤用車2輛。

    (四)預算績效目標編制等情況說明

    1、2019年對部門整體支出績效目標的進行了編制,對年度主要任務、年度總體目標、年度績效指標進行了細化。

    2、2019年對重點項目支出績效目標進行了編制,例如2019年污水治理工程PPP項目污水處理廠運營管理服務費用8500萬元項目,完成了對項目產出數量、產出質量、產出時效、產出成本以及經濟效益、社會效益、服務對象滿意度等各方面的目標申報。

    詳見:附件2.北海市城市管理局2019年績效目標表

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    八、“三公”經費:納入市本級財政預預算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    九、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

      <progress id="my8a7"></progress><li id="my8a7"></li>
    1. <progress id="my8a7"></progress>
      <thead id="my8a7"><dd id="my8a7"></dd></thead>

      图片区小说区另类春色 偷自拍亚洲综合在线 天天免费线观看美女

      品牌简介

      图片区小说区另类春色 偷自拍亚洲综合在线 天天免费线观看美女